澳门威尼斯人网址

治蜀兴川重在历行法制
时间:2018-03-06 作者:澳门威尼斯人网址法制办

一、基本职能及主要工作

(一)澳门威尼斯人网址职能简介

1.贯彻执行国家依法行政工作的方针、政策和法律、法规,负责全省依法行政工作的组织协调和监督指导,研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

           2.承担统筹规划澳门威尼斯人网址立法工作的责任,拟定澳门威尼斯人网址年度立法工作计划,经澳门威尼斯人网址批准后组织实施并督促指导。

           3.负责起草或组织起草重要的地方性法规、规章草案,承担澳门威尼斯人网址部门报送澳门威尼斯人网址的地方性法规、规章草案的审查以及国家法律、行政法规草案的征求意见工作。

           4.承担澳门威尼斯人网址规章的立法解释工作,根据授权承担地方性法规和规章适用中的解释,协调法律、法规、规章实施过程中的矛盾和冲突,负责有关法律、法规。规章和规范性文件实施中的指导。

           5.承担市(州)政府和澳门威尼斯人网址部门规范性文件的备案审查工作,负责澳门威尼斯人网址规章向国务院和省人大常委会报送备案以及澳门威尼斯人网址规范性文件向省人大常委会报送备案工作,负责澳门威尼斯人网址规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查。

           6.监督、指导全省规范性文件审查及清理工作,组织清理澳门威尼斯人网址规章、规范性文件,负责编辑规章汇编,组织翻译、审定澳门威尼斯人网址规章的英文译文。

           7.依法开展行政执法监督工作,组织、协调、指导和监督推进相对集中行政处罚权工作。

           8.研究行政处罚、行政许可、行政强制、行政审批、行政收费、行政执法、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政调解等方面带有普遍性的问题,向澳门威尼斯人网址提出改进工作、完善制度的建议,拟订有关配套的规章、文件和答复意见。

           9.指导、监督全省行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向澳门威尼斯人网址申请的行政复议、行政赔偿案件,代理澳门威尼斯人网址行政应诉案件,指导协调全省仲裁机构工作。

          10.牵头负责全省行政调解的指导、督促和协调工作。

          11.负责组织实施澳门威尼斯人网址行政行为听证事项,对市(州)政府和澳门威尼斯人网址部门听证行为进行指导、监督。

          12.负责政府法制理论与实践的研究和交流,组织本系统干部培训,开展政府法制宣传、咨询工作。

          13.承办澳门威尼斯人网址交办的其他事项。

(二)澳门威尼斯人网址2018年重点工作

 一是加大法治政府建设推进力度。制定法治政府建设任务清单,细化职能分工,严格责任,确保按期完成。抓住“关键少数”,落实各级法治政府建设主体责任。开展法治政府建设推进情况的专项检查,对工作不力、问题较多的,及时约谈、责令整改、通报批评。

二是加强重点领域政府立法。做好转型发展、创新驱动、生态建设、社会治理“四个领域”法规制度“废改立”,推进地方金融、成都国家自主创新示范区、中国(四川)自由贸易试验区、大气污染防治、高铁安全等方面的立法工作。

三是全力做好合法性审查工作。紧紧围绕全省中心工作加强法治服务保障,对拟提请澳门威尼斯人网址常务会议审议的行政决策事项和行政规范性文件进行合法性审查,保障澳门威尼斯人网址各项决策合法。

四是制定《四川省行政规范性文件建议审查办法》。按照《法治政府建设实施纲要(2015-2020年)》关于“健全公民、法人和其他组织对规范性文件的建议审查制度”和《四川省法治政府建设实施方案(2016-2020年)》关于“2018年制定规范性文件建议审查办法”的要求,明确公民、法人或者其他组织认为行政规范性文件不合法时,可以提出审查建议,规范审查程序。

五是完善行政复议案件审理机制。开展澳门威尼斯人网址行政复议委员会换届工作;建设四川省行政复议办案信息管理系统,实现我省行政复议案件网上办理、网上审批;建立澳门威尼斯人网址总值班室、省信访局、省法制办、省信息公开办、省政务服务和资源交易服务中心等相关窗口单位关于群众来信办理的沟通协调机制,预防败诉风险。

六是完善行政诉讼代理机制,加快建立政府法制机构主导、执法部门配合、律师参与代理的行政应诉工作机制,选聘律师事务所提供法律服务。

二、部门预算单位构成

澳门威尼斯人网址下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:澳门威尼斯人网址。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,澳门威尼斯人网址所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1294.03万元;支出包括:一般公共服务支出1023.65万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出95.94万元、医疗卫生与计划生育支出72.38万元、住房保障支出98.06万元。澳门威尼斯人网址2018年收支总预算1294.03万元。比2017年收支预算总数增加49.11万元,主要是一般公共服务增加2.84万元,社会保障和就业支出8.37万元、医疗卫生与计划生育支出11.01万元、住房保障支出26.89万元。

(一)收入预算情况

澳门威尼斯人网址2018年收入预算1294.03万元,其中:一般公共预算拨款收入1294.03万元,占100%

(二)支出预算情况

澳门威尼斯人网址2018年支出预算1294.03万元,其中:基本支出975.23万元,占75.36%;项目支出318.80万元,占24.64%

四、财政拨款收支预算情况说明

澳门威尼斯人网址2018年财政拨款收支总预算1294.03万元,2017年财政拨款收支总预算增加49.11万元,主要是一般公共服务增加2.84万元,社会保障和就业支出8.37万元、医疗卫生与计划生育支出11.01万元、住房保障支出26.89万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1294.03万元;支出包括:一般公共服务支出1023.65万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出95.94万元、医疗卫生与计划生育支出72.38万元、住房保障支出98.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

澳门威尼斯人网址2018年一般公共预算当年拨款1294.03万元, 2017年预算数增加49.11万元,主要是一般公共服务增加2.84万元,社会保障和就业支出8.37万元、医疗卫生与计划生育支出11.01万元、住房保障支出26.89万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1023.65万元,占79.11%;教育支出4万元,占0.31%;社会保障和就业支出95.94万元,占7.41%;医疗卫生与计划生育支出72.38万元,占5.59%;住房保障支出98.06万元,占7.58%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为704.85万元,工资福利支出492.98万元,主要用于保障在职职工的基本工资、津贴补贴等;商品和服务支出211.87万元,包括办公费、水电费及差旅费等,用于保障机关日常运行

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为19.60万元,主要用于:因公出国(境)4万元,保障单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等;公务用车运行维护费15.6万元,包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥费、保险费等

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)2018年预算数为299.20万元,主要用于:商品和服务支出284.05万元,主要包括会议费、委托业务费等;其他资本性支出15.15万元,主要用于办公设备购置

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为4万元,主要用于培训支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为95.94万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为60.05万元,主要用于基本医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为12.33万元,主要用于公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为80.06万元,主要用于缴纳住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为18万元,主要用于向符合条件的职工发放购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

澳门威尼斯人网址2018年一般公共预算基本支出975.23万元,其中:

人员经费759.36万元,主要包括:基本工资241.09万元、津贴补贴244.58万元、奖金19.48万元、社会保险缴费95.94万元、公务员医疗补助12.33万元、其他社会保障缴费60.05万元、住房公积金80.06万元、其他工资福利支出5.83万元。

公用经费215.87万元,主要包括:办公费45万元、印刷费10万元、水费15万元、电费5万元、邮电费15万元、差旅费8万元、维修(护)费5万元、会议费4万元、培训费4万元、工会经费13.34万元、福利费7.23万元、其他交通费用51.24万元、其他商品和服务支出33.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

澳门威尼斯人网址2018年“三公”经费财政拨款预算数22.20万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费2.60万元,公务用车购置及运行维护费15.60万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。主要原因是近两年严格按照省外办和省财政厅要求编审出国计划,预算编制更规范。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1人次。出国(境)团组出访国家主要包括德国、波兰等3国,计划完成交流经济领域立法、公共采购等制度、法律顾问制度、社会保障体系以及公民法律意识培养等法制事务,交流推动企业创新和建立高效政府的方法措施,为做好政府立法工作积累经验,为组建四川省法律顾问团做准备,为省委澳门威尼斯人网址提供更好的法律服务和决策咨询。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是近两年着力提高资金使用绩效,预算编制更规范

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是公务车数量未增减。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,城市越野车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

澳门威尼斯人网址2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

澳门威尼斯人网址2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,澳门威尼斯人网址下属澳门威尼斯人网址1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算为215.87万元,比2016年预算增加1.73万元,增长0.81%

(二)政府采购情况

2018年,澳门威尼斯人网址安排政府采购预算22.95万元,主要用于采购公务用车运行维护费10  万元,台式电脑购置费3.50万元,便携式电脑购置费3.50万元,打印机0.6万元,传真机1.50万元,复印机3.50万元,扫描仪0.35万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,澳门威尼斯人网址所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

 2018年澳门威尼斯人网址100万元以上专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标

十一、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及以参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

附件:表1.部门收支总表

     
    表1-1.部门收入总表

     
    表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2018年省级部门预算项目绩效目标

表1
部门收支总表
四川省人民政府法制办 单位:万元
收          入 支             出
项              目 2018年预算数 项              目 2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 1294.03 一、一般公共服务支出 1023.65
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出 4.00
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 95.94
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 72.38
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 98.06
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务利息支出
二十八、债务发行费用支出
本  年 
收  入  合  计
1294.03 本  年 
支  出  合  计
1294.03
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十、结转下年
收      入     
总      计
1294.03 支      出     
总      计
1294.03

 

表1-1
部门收入总表
四川省人民政府法制办 单位:万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
合计 1294.03 1294.03
308301 四川省人民政府法制办 1294.03 1294.03
201 03 01   308301   行政运行 704.85 704.85
201 03 02   308301   一般行政管理事务 19.60 19.60
201 03 07   308301   法制建设 299.20 299.20
205 08 03   308301   培训支出 4.00 4.00
208 05 05   308301   机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.94 95.94
210 11 01   308301   行政单位医疗 60.05 60.05
210 11 03   308301   公务员医疗补助 12.33 12.33
221 02 01   308301   住房公积金 80.06 80.06
221 02 03   308301   购房补贴 18.00 18.00

表1-2
部门支出总表
四川省人民政府法制办 单位:万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合计 1294.03 975.23 318.80
308301 四川省人民政府法制办 1294.03 975.23 318.80
201 03 01  
308301
 
行政运行
704.85 704.85
201 03 02  
308301
 
一般行政管理事务
19.60 19.60
201 03 07  
308301
 
法制建设
299.20 299.20
205 08 03  
308301
 
培训支出
4.00 4.00
208 05 05  
308301
 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
95.94 95.94
210 11 01  
308301
 
行政单位医疗
60.05 60.05
210 11 03  
308301
 
公务员医疗补助
12.33 12.33
221 02 01  
308301
 
住房公积金
80.06 80.06
221 02 03  
308301
 
购房补贴
18.00 18.00

表2
财政拨款收支预算总表
四川省人民政府法制办 单位:万元
收          入 支             出
项              目 2018年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 1294.03 一、本年支出 1294.03 1294.03
  一般公共预算拨款收入 1294.03  
一般公共服务支出
1023.65 1023.65
  政府性基金预算拨款收入  
外交支出
  国有资本经营预算拨款收入  
国防支出
二、上年结转  
公共安全支出
  一般公共预算拨款收入  
教育支出
4.00 4.00
  政府性基金预算拨款收入  
科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入  
文化体育与传媒支出
  上年财政拨款资金结转  
社会保障和就业支出
95.94 95.94
  社会保险基金支出
  医疗卫生与计划生育支出 72.38 72.38
 
节能环保支出
 
城乡社区支出
 
农林水支出
 
交通运输支出
  资源勘探信息等支出
  商业服务业等支出
  金融支出
  援助其他地区支出
  国土海洋气象等支出
  住房保障支出 98.06 98.06
  粮油物资储备支出
  国有资本经营预算支出
  预备费
  其他支出
  转移性支出
  债务还本支出
  债务利息支出
  债务发行费用支出
二、结转下年
收      入     
总      计
1294.03 支      出     
总      计
1294.03 1294.03

表2-1
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
四川省人民政府法制办 单位:万元
项    目 总计 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算 合计 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1294.03 1294.03 1294.03 975.23 318.80
行政单位(在蓉) 1294.03 1294.03 1294.03 975.23 318.80
  四川省人民政府法制办 1294.03 1294.03 1294.03 975.23 318.80
    机关工资福利支出 759.36 759.36 759.36 759.36
501 01 308301       工资奖金津补贴 505.15 505.15 505.15 505.15
501 02 308301       社会保障缴费 168.32 168.32 168.32 168.32
501 03 308301       住房公积金 80.06 80.06 80.06 80.06
501 99 308301       其他工资福利支出 5.83 5.83 5.83 5.83
    机关商品和服务支出 519.52 519.52 519.52 215.87 303.65
502 01 308301       办公经费 265.31 265.31 265.31 169.81 95.50
502 02 308301       会议费 39.00 39.00 39.00 4.00 35.00
502 03 308301       培训费 33.15 33.15 33.15 4.00 29.15
502 05 308301       委托业务费 55.00 55.00 55.00 55.00
502 06 308301       公务接待费 2.60 2.60 2.60 2.60
502 07 308301       因公出国(境)费用 4.00 4.00 4.00 4.00
502 08 308301       公务用车运行维护费 15.60 15.60 15.60 15.60
502 09 308301       维修(护)费 49.80 49.80 49.80 5.00 44.80
502 99 308301       其他商品和服务支出 55.06 55.06 55.06 33.06 22.00
    机关资本性支出(一) 15.15 15.15 15.15 15.15
503 06 308301       设备购置 15.15 15.15 15.15 15.15

表3
一般公共预算支出预算表
四川省人民政府法制办 单位:万元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 预备费 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 脱贫攻坚对口帮扶 其他支出
合计 1,294.03 759.36 241.09 244.58 19.48 95.94 12.33 60.05 80.06 5.83 519.52 45.00 20.00 15.00 5.00 15.00 37.50 56.00 4.00 49.80 39.00 33.15 2.60 40.00 15.00 13.34 7.23 15.60 51.24 55.06 15.15 15.15
一般公共服务支出 1,023.65 492.98 241.09 226.58 19.48 5.83 515.52 45.00 20.00 15.00 5.00 15.00 37.50 56.00 4.00 49.80 39.00 29.15 2.60 40.00 15.00 13.34 7.23 15.60 51.24 55.06 15.15 15.15
  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,023.65 492.98 241.09 226.58 19.48 5.83 515.52 45.00 20.00 15.00 5.00 15.00 37.50 56.00 4.00 49.80 39.00 29.15 2.60 40.00 15.00 13.34 7.23 15.60 51.24 55.06 15.15 15.15
201 03 01     行政运行 704.85 492.98 241.09 226.58 19.48 5.83 211.87 45.00 10.00 15.00 5.00 15.00 8.00 5.00 4.00 13.34 7.23 51.24 33.06
201 03 02     一般行政管理事务 19.60 19.60 4.00 15.60
201 03 07     法制建设 299.20 284.05 10.00 37.50 48.00 44.80 35.00 29.15 2.60 40.00 15.00 22.00 15.15 15.15
教育支出 4.00 4.00 4.00
  进修及培训 4.00 4.00 4.00
205 08 03     培训支出 4.00 4.00 4.00
社会保障和就业支出 95.94 95.94 95.94
  行政事业单位离退休 95.94 95.94 95.94
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.94 95.94 95.94
医疗卫生与计划生育支出 72.38 72.38 12.33 60.05
  行政事业单位医疗 72.38 72.38 12.33 60.05
210 11 01     行政单位医疗 60.05 60.05 60.05
210 11 03     公务员医疗补助 12.33 12.33 12.33
住房保障支出 98.06 98.06 18.00 80.06
  住房改革支出 98.06 98.06 18.00 80.06
221 02 01     住房公积金 80.06 80.06 80.06
221 02 03     购房补贴 18.00 18.00 18.00

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
四川省人民政府法制办 单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 975.23 759.36 215.87
工资福利支出 759.36 759.36
301 01   基本工资 241.09 241.09
301 02   津贴补贴 244.58 244.58
301 03   奖金 19.48 19.48
301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 95.94 95.94
301 11   公务员医疗补助缴费 12.33 12.33
301 12   其他社会保障缴费 60.05 60.05
301 13   住房公积金 80.06 80.06
301 99   其他工资福利支出 5.83 5.83
商品和服务支出 215.87 215.87
302 01   办公费 45.00 45.00
302 02   印刷费 10.00 10.00
302 05   水费 15.00 15.00
302 06   电费 5.00 5.00
302 07   邮电费 15.00 15.00
302 11   差旅费 8.00 8.00
302 13   维修(护)费 5.00 5.00
302 15   会议费 4.00 4.00
302 16   培训费 4.00 4.00
302 28   工会经费 13.34 13.34
302 29   福利费 7.23 7.23
302 39   其他交通费用 51.24 51.24
302 99   其他商品和服务支出 33.06 33.06

表3-2
一般公共预算项目支出预算表
四川省人民政府法制办 单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额
合计 318.80
308301 四川省人民政府法制办 318.80
 
一般行政管理事务
19.60
201 03 02   308301     公务用车运行维护费 15.60
201 03 02   308301     因公出国(境)经费 4.00
 
法制建设
299.20
201 03 07   308301     会议费 35.00
201 03 07   308301     培训费 29.15
201 03 07   308301     公务接待费 2.60
201 03 07   308301     设施设备维修费 44.80
201 03 07   308301     通用项目应急机动经费 12.00
201 03 07   308301     差旅费 48.00
201 03 07   308301     物业管理费 37.50
201 03 07   308301     立法及行政复议经费 75.00
201 03 07   308301     设备购置经费 15.15

表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
四川省人民政府法制办 单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 22.20 4.00 15.60 15.60 2.60
308 四川省人民政府法制办 22.20 4.00 15.60 15.60 2.60

表4
政府性基金支出预算表
单位:万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出

表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费

表5
国有资本经营预算支出预算表
单位:万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出

2018年省级部门预算项目绩效目标
单位:万元
项目单位

(项目名称)

项目资金 年度目标 绩效指标
项目完成指标 效益指标 满意度指标
资金总额 财政拨款 其他资金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值